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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 205006
Data de emissão 05/02/2021
Valor 1.615,44
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***050473**
Dados do Credor
Nome do Credor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ ***981640001**
Endereço AV RIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELISEOS, CEP:01205001
Cidade SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Função Saúde
Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico
Programa SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SEGUROS EM GERAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico VAMOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
05/02/2021 9 1.615,44 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/02/2021 1.615,44